2022年重慶企業內部財務審計幼兒園年度財務審計 

    概述:2022年重慶地區幼兒園年度財務審計,企業內部審計,養老院財務審計,勞務派遣公司財務審計

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    2025-03-25 17:07:07 點擊210127次
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    2022年重慶地區幼兒園年度財務審計,企業內部審計,養老院財務審計,勞務派遣公司財務審計

       

    在一個年度會計期間結束時,因財務報告不同使用者(如工商、銀行、稅務、投資人、股東、資質主管單位等等)對目標公司財務情況想有個詳細的了解。委托會計事務所或者審計事務所對被審單位的財務報表進行審計。

         

    財務審計的主要內容

     

    1、資產負債表審計內容

    審計人員應注重檢查資產負債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表所反映項目和內容的一貫性。

    (1)檢查資產負債表是否按照會計制度規定的科目及格式編制,復算報表各項之間的勾稽關系。

    (2)將本期資產負債表各項目數字與前一期或各期相比,查明有無變動較大或異常情況;同時,檢查資產負債表與其他報表的勾稽關系,并進行復算核對。

    (3)全面核對資產負債表項目與總帳科目或有關明細帳數字是否相符,以總帳的本期發生額及余額與其所屬明細帳各分類科目的本期發生額及余額之和相核對,檢查帳與帳之間的記錄是否相符。

    (4)審計人員在上述檢查中應特別注意,經分析比較,若出現某些項目的數額與企業生產經營活動不相符的情況,就要對這些項目作重點檢查,從總帳科目追查至原始憑證,必要時應結合對往來帳的函證、對存貨和固定資產等項資產的盤點,核實報表數字的真實性。

    2、損益表審計內容

    (1)檢查損益表內各項目填列是否完整,有無漏填、錯填,核對各項目數字之間的勾稽關系。

    (2)檢查損益表與其他報表的勾稽關系,特別注意核對損益表所列產品銷售收入、產品銷售成本、產品銷售費用和銷售稅金及附加的本年發生數,是否與其附表數一致,損益表所列凈利潤是否與利潤分配表數字一致。

    (3)核對損益表各項目數字與相關的總帳、明細帳數字是否相符,同時通過分析核對,發現有關損益項目數字的變化是否異常,并對疑點作進一步檢查。

    (4)結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細帳的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項數字是否準確,必要時要檢查有關原始憑證。

    (5)結合對納稅調整的檢查,核實所得稅的計算是否正確,對各扣除項目進行詳查,審查有關明細帳和原始憑證,注意有無多列扣除項目或扣除金額超過標準等問題。

    3、現金流量表審計內容

    (1)檢查現金流量表是否按照有關企業會計具體準則的規定編制。

    (2)檢查現金等價物的確定是否恰當。

    (3)檢查企業經營活動、投資活動和籌資活動中現金流入流出量的計算是否完整、準確,與有關的會計資料和報表的記錄是否相符。

    (4)檢查是否正確計算匯率變動對外幣現金流量的影響。

    (5)檢查不涉及當期現金收支但對企業財務狀況或未來現金流量產生影響的重大投資活動、籌資活動(如以長期投資、償還債務等)是否在現金流量表附注中加以說明。

    公司業務范圍:
    1,工程決算財務審計   2,招投標審計            

    3,領導離任審計   4,企業年報審計             

    5,高新技術技術企業專項審計   6,雙軟企業專項審計       

    7,其他專項審計(涉稅專項審計、所得稅匯算、破產審計等)

    8,社會團體年度財務審計,9,幼兒園年度財務審計, 10,勞務派遣公司年度財務審計

    11,增資驗資報告

     

    重慶五一八審計事務所  

    重慶楊家坪大洋百貨1單元22樓

    重慶江北區北城旺角A棟31樓

    重慶九龍坡石橋鋪高新區大樓A1314

    民辦學校審計報告、養老院審計報告、醫院審計報告、培訓學校審計報告、非贏利機構評估報告、商會協會審計報告、銀行圍標審計報告、招投標審計報告。

     

    審計服務:年度會計報表審計、離任審計、經濟責任審計、財務報表審計、投標審計、貸款審計、資質年檢審計、清算審計、企業改制審計、外匯年檢審計、外資報表審計、企業內部審計、稅務鑒證、 事業單位審計、物業管理收費審計、社會團體審計、高新企業專項審計、創新基金專項審計、各類資質申辦審計、其它審計。

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